Orden de Compra. Nº1057501-1704-SE26 "MANTENCION PREVENTIVO EQUIPOS ELECTRÓGENOS, FEBRERO 2026, MEMO N°580"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-1704-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVO EQUIPOS ELECTRÓGENOS, FEBRERO 2026, MEMO N°580
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-121-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4719
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 5128100
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingelevel Spa
Razón Social INGELEVEL SPA
R.U.T. 77.162.957-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingelevel Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc23Unidad77-002-001-149-00 MANTENCION PREVENTIVA DE GRUPO ELECTROGENO TRIMESTAL GG  $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950.000 $ 14.950.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc23Unidad77-002-001-149-00 MANTENCION PREVENTIVA DE GRUPO ELECTROGENO TRIMESTAL GG   $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050.000 $ 8.050.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc19Unidad77-002-001-149-00 MANTENCION PREVENTIVA DE GRUPO ELECTROGENO TRIMESTAL TD  $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995.000 $ 1.995.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc19Unidad77-002-001-149-00 MANTENCION PREVENTIVA DE GRUPO ELECTROGENO TRIMESTAL TTA  $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995.000 $ 1.995.000
Total Neto $ 26.990.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.128.100
TOTAL OC $ 32.118.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.