Orden de Compra. Nº1057501-20439-SE25 "COMPRA ART. DESECH 1057501-372-R125 AGOSTO2025 "
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-20439-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ART. DESECH 1057501-372-R125 AGOSTO2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-372-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16612
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 530100
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO GARCES VIAL
Razón Social ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.568.510-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROBERTO GARCES VIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152007
Pocillos30000Unidad30-006-353-051-00 POCILLO DES. 240CC BCO DE PLUMAVIT POTE POLIPAPEL 240 CC BLANCO CJ X 1000 UDS $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000
52152007
Pocillos30000Unidad30-006-353-052-00 TAPA POCILLO DES.250CC BCO TAPA POTE POLIPAPEL BLANCA Y TRANSLICUDA CJ X 1000 UDS $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000
Total Neto $ 2.790.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 530.100
TOTAL OC $ 3.320.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.