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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057501-2299-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIOS Servicio de Esterilización Enero 2022, Memo N° 0636 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057501-7-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
255272,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Insumos y Servicios Medicos S.A. |
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Razón Social |
INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S A
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R.U.T. |
77.497.400-8 |
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Sucursal |
Insumos y Servicios Medicos S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281508
| Esterilizadores o autoclaves de vapor | 6820 | Litro | 77-002-001-061-00
SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN INSTRUMENTAL (mes de Enero 2022; según memo 0636 ) | 77-002-001-061-00
SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN INSTRUMENTAL (mes de diciembre 2021; segun memo 524) |
$ 197,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.343.540
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$ 1.343.540
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Total Neto
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$ 1.343.540
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 255.273
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$ 1.598.813
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.