Orden de Compra. Nº1057501-25228-SE25 "PROGRAMACIÓN INSUMOS PENDIENTES SEPTIEMBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-25228-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2025
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACIÓN INSUMOS PENDIENTES SEPTIEMBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-510-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21997
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 10527,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41121701
Tubos de ensayo multipropósito o generales1Bolsa20-241-260-099-00 TUBOS EPPENDORF DE 1.5 ML BOLSA 500 UNIDADES TUBO EPPENDORF 1,5 ML CON TAPA - BOLSA DE 500 UNIDADES - lote 20230216 vencimiento 01-09-2028 - ULTIMA COMPRA 28-04-2025 SEGUN FACTURA 74597 ORDEN DE COMPRA 1057501-14826-SE25 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
41116004
Reactivos de analizadores químicos3Unidad20-241-400-005-00 GRADILLA P.60 PUESTOS PARA TUBOS TIPO VACUTAINER GRADILLA PLASTICA P60 TUBOS 16 MM - lote yltr-rk202310-107cl sin vencimiento ULTIMA COMPRA 04-09-2025 SEGUN FACTURA 77365 ORDEN DE COMPRA 1057501-20557-SE25 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
41102921
Parafina histológica2Rollo20-241-700-127-00 PAPEL PARAFILM 10 CM X 30 M PARAFILM ROLLO 10 CM x 38 MTS - Lote pm996 SIN VENCIMIENTO. ULTIMA COMPRA 27-12-2024 SEGUN FACTURA 72271 ORDEN DE COMPRA 1057501-17129-AG24 $ 23.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.960 $ 46.960
Total Neto $ 55.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.528
TOTAL OC $ 65.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.