Orden de Compra. Nº1057501-2765-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057501-495-LR22 MARZO 2023"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-2765-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057501-495-LR22 MARZO 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-495-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6834
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 999020
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO GARCES VIAL
Razón Social ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.568.510-3
Sucursal ROBERTO GARCES VIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Bombillas o pajillas para beber1000Unidad30-006-353-109-00 REVOLVEDORES PARA CAFE TIPO REMOREVOLVEDOR DE MADERA CAJA X 1000 UNIDADES. $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
52151704
Cucharas domésticas36000Unidad30-006-353-078-00 CUCHARA PLASTICA SOPERA TAMANO GRANDE CUCHARA PLASTICA SOPERA BLANCA CAJA X 1000 UNIDADES $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
52151507
Bombillas o pajillas para beber24000Unidad30-006-353-065-00 BOMBILLAS PLASTICAS FLEXIBLES BOMBILLA PAPEL ENVUELTA PAQUETES X 1000 UNIDADES $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
52152007
Pocillos30000Unidad30-006-353-051-00 POCILLO DES. 240CC BCO DE PLUMAVIT POCILLO DESECHABLE 240 CC BLANCO. CAJA X 1000 UNIDADES $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830.000 $ 1.830.000
52152007
Pocillos30000Unidad30-006-353-052-00 TAPA POCILLO DES.250CC BCO TAPA POCILLO DESECHABLE 240 CC. CAJA X 1000 UNIDADES. $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000
52152007
Pocillos8000Unidad30-006-353-113-00 PLATO DESECHABLE CON TAPA TIPO MARMITA CIRCULARPLATO DESECHABLE CON TAPA MARMITA PAQUETE X 100 UNIDADES. $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168.000 $ 1.168.000
52152007
Pocillos1000Unidad30-006-354-079-00 VASOS TERMICO PLUMAVIT DE 180cc BLANCOVASO TERMICO 180 CC. CAJA X 1000 UNIDADES. $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2000Unidad30-006-353-060-00 VASO PLASTICO DESECH.180 CC BLANCO VASO PLASTICO DESECHABLE 200 CC. CAJA X 3000 UNIDADES. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2000Unidad30-006-353-016-00 VASOS DESECHABLE 300CC BLANCO VASO TRANSPARENTE 300 CC. CAJA X 1000 UNIDADES. $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 5.258.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 999.020
TOTAL OC $ 6.257.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.