Orden de Compra. Nº
1057501-2765-SE23
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057501-495-LR22 MARZO 2023
"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057501-2765-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-04-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057501-495-LR22 MARZO 2023
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057501-495-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6834
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Facturación
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna
Puente Alto
Impuesto
999020
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ROBERTO GARCES VIAL
Razón Social
ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
79.568.510-3
Sucursal
ROBERTO GARCES VIAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151507
Bombillas o pajillas para beber
1000
Unidad
30-006-353-109-00 REVOLVEDORES PARA CAFE TIPO REMO
REVOLVEDOR DE MADERA CAJA X 1000 UNIDADES.
$ 4,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
52151704
Cucharas domésticas
36000
Unidad
30-006-353-078-00 CUCHARA PLASTICA SOPERA TAMANO GRANDE
CUCHARA PLASTICA SOPERA BLANCA CAJA X 1000 UNIDADES
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504.000
$ 504.000
52151507
Bombillas o pajillas para beber
24000
Unidad
30-006-353-065-00 BOMBILLAS PLASTICAS FLEXIBLES
BOMBILLA PAPEL ENVUELTA PAQUETES X 1000 UNIDADES
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.000
$ 480.000
52152007
Pocillos
30000
Unidad
30-006-353-051-00 POCILLO DES. 240CC BCO DE PLUMAVIT
POCILLO DESECHABLE 240 CC BLANCO. CAJA X 1000 UNIDADES
$ 61,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.830.000
$ 1.830.000
52152007
Pocillos
30000
Unidad
30-006-353-052-00 TAPA POCILLO DES.250CC BCO
TAPA POCILLO DESECHABLE 240 CC. CAJA X 1000 UNIDADES.
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.140.000
$ 1.140.000
52152007
Pocillos
8000
Unidad
30-006-353-113-00 PLATO DESECHABLE CON TAPA TIPO MARMITA CIRCULAR
PLATO DESECHABLE CON TAPA MARMITA PAQUETE X 100 UNIDADES.
$ 146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.168.000
$ 1.168.000
52152007
Pocillos
1000
Unidad
30-006-354-079-00 VASOS TERMICO PLUMAVIT DE 180cc BLANCO
VASO TERMICO 180 CC. CAJA X 1000 UNIDADES.
$ 36,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2000
Unidad
30-006-353-060-00 VASO PLASTICO DESECH.180 CC BLANCO
VASO PLASTICO DESECHABLE 200 CC. CAJA X 3000 UNIDADES.
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2000
Unidad
30-006-353-016-00 VASOS DESECHABLE 300CC BLANCO
VASO TRANSPARENTE 300 CC. CAJA X 1000 UNIDADES.
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
Total Neto
$ 5.258.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 999.020
TOTAL OC
$ 6.257.020
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.