Orden de Compra. Nº1057501-290-SE21 "RPC FEBRERO INSUMOS "
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-290-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2021
Nombre de la Orden de Compra RPC FEBRERO INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-332-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 616
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 231040
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Johnson & Johnson Medical
Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T. 93.745.000-1
Sucursal Johnson & Johnson Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142530
Agujas de tratamiento diagnóstico160Unidad20-345-250-007-00 AGUJA KIRSCHNER 1.5MM292.160.01 AGUJA-K Ø1.6 L150 ACERO MARCA DEPUYSYNTHES, PLAZO DE ENTREGA 24 HRS. UNA VEZ EMITIDA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO, NO HAY RECARGO POR FLETE, GARANTÍA 36 MESES POR FALLA DE MATERIAL O FABRICACIÓN. MODALIDAD: VENTA DIRECTA. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.000 $ 624.000
42142507
Agujas mariposa160Unidad20-345-250-004-00 AGUJA KIRSCHNER 1.25MM BSX10292.120.01 AGUJA-K Ø1.25 L150 ACERO MARCA DEPUYSYNTHES, PLAZO DE ENTREGA 24 HRS. UNA VEZ EMITIDA ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO, NO HAY RECARGO POR FLETE, GARANTÍA 36 MESES POR FALLA DE MATERIAL O FABRICACIÓN. MODALIDAD VENTA DIRECTA $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.000 $ 592.000
Total Neto $ 1.216.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.040
TOTAL OC $ 1.447.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.