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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057501-3016-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA EXTRA INSUMOS CALDERA DESDE 1057501-298-LP2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057501-298-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
308750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COTACO - Casa Matriz |
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Razón Social |
CIA TRATAMIENTOS DE AGUA Y COMBUSTION LTDA
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R.U.T. |
81.286.300-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COTACO - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47101604
| Productos químicos alimentadores de caldera | 6500 | kilogramo | 32-100-100-003-00 SAL PARA ABLANDADORES (SAL N° 2 o N° 3)
(2000 KG PARA CENTRO NEFROLOGICO PROG MARZO 2024) | COTASAL, EN SACOS DE 25 KILOS |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.625.000
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$ 1.625.000
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Total Neto
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$ 1.625.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 308.750
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$ 1.933.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.