Orden de Compra. Nº1057501-3440-SE19 "LOGISTICA OC DESDE 4871-8-LP19 PROG SEPT 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-3440-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2019
Nombre de la Orden de Compra LOGISTICA OC DESDE 4871-8-LP19 PROG SEPT 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-8-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10598
Usuario SIGFE María Elisa Zepeda Rojas
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 32575,88
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES
R.U.T. 8.112.942-8
Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje3Unidad40-001-510-181-00 INTERCOMUNICADOR RADIOTRANSMISOR RECARGABLE 16 CANLES PHILCO $ 23.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.952 $ 71.952
31162313
Kits de montaje20Unidad33-330-350-008-00 SILICPONA TRANSPARENTE SILICPONA TRANSPARENTE $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
31162313
Kits de montaje50Unidad33-220-150-008-00 ENCHUFE HEMBRA 10 AMP. SIMPLE EMBUTIDO ENCHUFE HEMBRA 10 AMP. SIMPLE EMBUTIDO $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500
31162313
Kits de montaje20Unidad33-440-500-076-00 DISCO DE CORTE DE 4 1/2" DISCO DE CORTE DE 4 1/2" $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 171.452
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.576
TOTAL OC $ 204.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.