Orden de Compra. Nº1057501-3441-SE19 "LOGISTICA OC DESDE 4871-24-LQ17 PROG SEPT 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-3441-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2019
Nombre de la Orden de Compra LOGISTICA OC DESDE 4871-24-LQ17 PROG SEPT 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-24-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10298
Usuario SIGFE María Elisa Zepeda Rojas
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 2236908
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ceter
Razón Social COMERCIAL DE ENVASES TERMICOS LIMITADA
R.U.T. 78.832.050-7
Sucursal ceter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Pocillos120000Unidad30-006-353-051-00 POCILLO DES. 240CC BCO DE PLUMAVIT POCILLO DES. 240CC BCO DE PLUMAVIT $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000.000 $ 6.055.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000Unidad30-006-353-060-00 VASO PLASTICO DESECH DE 180 CC BLANCOVASO PLASTICO DESECH DE 180 CC BLANCO $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3000Unidad30-006-353-049-00 VASOS DE PLUMAVIT DE 300 CC VASOS DE PLUMAVIT DE 300 CC $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos5000Unidad30-006-353-101-00 VASOS DESECHABLES DE 120 CC BLANCO VASOS DESECHABLES DE 120 CC BLANCO $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2000Unidad30-006-353-065-00 BOMBILLAS PLASTICAS FLEXIBLES BOMBILLAS PLASTICAS FLEXIBLES $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
52152007
Pocillos35000Unidad30-006-353-113-00 PLATO DESECHABLE CON TAPA TIPO MARMITA CIRCULAR PLATO DESECHABLE CON TAPA TIPO MARMITA CIRCULAR $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.814.000
52152007
Pocillos1000Unidad30-006-353-109-00 REVOLVEDORES PARA CAFÉ TIPO REMO REVOLVEDORES PARA CAFÉ TIPO REMO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
52152007
Pocillos120000Unidad30-006-353-052-00 TAPA POCILLO DES.250CC BCO TAPA POCILLO DES.250CC BCO $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640.000 $ 2.640.000
52152007
Pocillos500Unidad30-006-354-009-00 PLATOS PLASTICOS O CARTON PLATOS PLASTICOS O CARTON $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
52152007
Pocillos16000Unidad30-006-353-078-00 CUCHARA PLASTICA SOPERA TAMANO GRANDE CUCHARA PLASTICA SOPERA TAMANO GRANDE $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
Total Neto $ 11.773.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.236.908
TOTAL OC $ 14.010.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.