Orden de Compra. Nº
1057501-3441-SE19
"
LOGISTICA OC DESDE 4871-24-LQ17 PROG SEPT 2019
"
Recuerde que el responsable del pago es Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057501-3441-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
LOGISTICA OC DESDE 4871-24-LQ17 PROG SEPT 2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4871-24-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10298
Usuario SIGFE
María Elisa Zepeda Rojas
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Facturación
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna
Puente Alto
Impuesto
2236908
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ceter
Razón Social
COMERCIAL DE ENVASES TERMICOS LIMITADA
R.U.T.
78.832.050-7
Sucursal
ceter
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52152007
Pocillos
120000
Unidad
30-006-353-051-00 POCILLO DES. 240CC BCO DE PLUMAVIT
POCILLO DES. 240CC BCO DE PLUMAVIT
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000.000
$ 6.055.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1000
Unidad
30-006-353-060-00 VASO PLASTICO DESECH DE 180 CC BLANCO
VASO PLASTICO DESECH DE 180 CC BLANCO
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
3000
Unidad
30-006-353-049-00 VASOS DE PLUMAVIT DE 300 CC
VASOS DE PLUMAVIT DE 300 CC
$ 19,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
5000
Unidad
30-006-353-101-00 VASOS DESECHABLES DE 120 CC BLANCO
VASOS DESECHABLES DE 120 CC BLANCO
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2000
Unidad
30-006-353-065-00 BOMBILLAS PLASTICAS FLEXIBLES
BOMBILLAS PLASTICAS FLEXIBLES
$ 5,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
52152007
Pocillos
35000
Unidad
30-006-353-113-00 PLATO DESECHABLE CON TAPA TIPO MARMITA CIRCULAR
PLATO DESECHABLE CON TAPA TIPO MARMITA CIRCULAR
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800.000
$ 2.814.000
52152007
Pocillos
1000
Unidad
30-006-353-109-00 REVOLVEDORES PARA CAFÉ TIPO REMO
REVOLVEDORES PARA CAFÉ TIPO REMO
$ 4,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
52152007
Pocillos
120000
Unidad
30-006-353-052-00 TAPA POCILLO DES.250CC BCO
TAPA POCILLO DES.250CC BCO
$ 22,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.640.000
$ 2.640.000
52152007
Pocillos
500
Unidad
30-006-354-009-00 PLATOS PLASTICOS O CARTON
PLATOS PLASTICOS O CARTON
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
52152007
Pocillos
16000
Unidad
30-006-353-078-00 CUCHARA PLASTICA SOPERA TAMANO GRANDE
CUCHARA PLASTICA SOPERA TAMANO GRANDE
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.000
$ 128.000
Total Neto
$ 11.773.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.236.908
TOTAL OC
$ 14.010.108
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.