Orden de Compra. Nº1057501-3745-SE21 "SERVICIOS Estado de Pago N°3 1057501-225-LQ20 Ene. 2021"
Recuerde que el responsable del pago es Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-3745-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS Estado de Pago N°3 1057501-225-LQ20 Ene. 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-225-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7248
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 3781248,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CERROMAYAL S.A.
Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CERROMAYAL S A
R.U.T. 99.588.480-1
Sucursal CERROMAYAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad77-002-004-017-00 PROYECTO DE CONSERVACION PAVIMENTOS VINILICOS PABELLON CENTRAL CASR Providencia N° 20, mes de enero 2021, estado de pago N°3Segun Especificaciones de BA $ 19.901.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.901.310 $ 19.901.310
Total Neto $ 19.901.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.781.249
TOTAL OC $ 23.682.559


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.