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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057501-4439-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de pintura y reparación de Muros y Cielos Memo N°190 Abril 2023.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057501-342-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
4793672,07 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCCIONES EN GENERAL JUAN VASQUEZ |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES EN GENERAL JUAN MOISES VASQUEZ AGUI
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R.U.T. |
76.233.535-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCCIONES EN GENERAL JUAN VASQUEZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102402
| Servicios de pintura de interiores | 5643 | Unidad | 77-002-001-218-00 SERVICIO DE PINTURA ESMALTE AL AGUA.
Presupuesto N°12.- | 77-002-001-218-00 SERVICIO DE PINTURA ESMALTE AL AGUA.
Presupuesto N°12.- |
$ 4.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.229.853
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$ 25.229.853
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Total Neto
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$ 25.229.853
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.793.672
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$ 30.023.525
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.