Orden de Compra. Nº1057501-4694-SE26 "SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA BOMBAS Y COMPRESORES, MEMO N°616, ABRIL 2026"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-4694-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA BOMBAS Y COMPRESORES, MEMO N°616, ABRIL 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-324-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10895
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 2255927,76
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD T Y Z LIMITADA
Razón Social SOCIEDAD T Y Z LIMITADA
R.U.T. 76.899.738-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD T Y Z LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1Unidad77-002-001-202-00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE AIRE INSTALACION DE REDES DE AIRE COMPRIMIDO  $ 11.873.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.873.304 $ 11.873.304
Total Neto $ 11.873.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.255.928
TOTAL OC $ 14.129.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.