Orden de Compra. Nº1057501-4704-SE23 "PROGRAMA ABRIL 2023"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-4704-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2023
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ABRIL 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-385-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7870
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 120279,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T. 85.462.700-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152427
Resinas de reparación para curación en frío de la 7Caja20-252-350-004-00 DISCO PULIR COMPO. C-1982 GRUESO4851C SOF-LEX 12 IN COAR30BAG 3M - marca:3M-NUEVA PRESENTACION DE 30 UNIDADES POR BOLSA cod:70201030924 UN vto Entrega en:2-3 Dias Habiles $ 14.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.956 $ 102.956
42152427
Resinas de reparación para curación en frío de la dentadura20Caja20-252-300-014-00 CONOS GUTAPERCHA N. 25 CALIBRADO EQUIV. A SEPTODONT / ROEKOCONO GUTTA 22C-25 DENTSPLY - marca:DENTSPLY- cod:907444025 UN vto Entrega en:2-3 Dias Habiles $ 10.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.820 $ 201.820
30201903
Unidades dentales8Caja20-252-300-015-00 CONOS GUTAPERCHA N.30 CALIBRADOCONO GUTTA 22C-30 DENTSPLY - marca:DENTSPLY- cod:907444030 UN vto Entrega en:2-3 Dias Habiles $ 10.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.728 $ 80.728
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos6Caja20-252-300-019-00 CONOS GUTAPERCHA N.35 EQUIV. A SEPTODONT / ROEKOCONO GUTTA 22C-35 DENTSPLY - marca:DENTSPLY- cod:907444035 UN vto Entrega en:2-3 Dias Habiles $ 10.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.546 $ 60.546
11101506
Yeso22kilogramo20-252-450-013-00 YESO PIEDRA BS X 1 KG.YESO PIEDRA AMARILLO - marca:VELMIX- cod:YESAMA-001 UN vto Entrega en:2-3 Dias Habiles $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.000 $ 187.000
Total Neto $ 633.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.280
TOTAL OC $ 753.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.