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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057501-473-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMACIÓN REACTIVOS HASTA ENERO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057501-733-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
402419,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-01-2026 |
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Proveedor |
GALENICA S.A. |
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Razón Social |
GALENICA S.A.
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R.U.T. |
79.622.060-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GALENICA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 1 | Unidad | 50-244-300-074-00 CONTROL SWEAT NI 1,2 Y 3 (12*3*0.75 ML)
| WE-SS-150 SWEAT CONTROL NIV. 1, 2 Y 3 12X3X0.75 ML |
$ 361.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 361.000
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$ 361.000
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 1 | Unidad | 50-244-400-014-00 GAS CATRIDGE PACK 10309768
| GAS CATRIDGE PACK 10309768 |
$ 1.122.530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.122.530
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$ 1.122.530
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 4 | Kit | 50-262-100-023-00 BUFFER 348 REF: 01410308 (REEMPLAZA CAL PACK 644) EQUIV. A SIEMENS
| SM-10309757 UEG:104227 104227 348 PACK SOLUCION |
$ 158.617,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 634.468
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$ 634.468
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Total Neto
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$ 2.117.998
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 402.420
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$ 2.520.418
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.