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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057501-476-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMACIÓN REACTIVOS HASTA ENERO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057501-733-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
9066,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-01-2026 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
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R.U.T. |
89.752.800-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 2 | Bolsa | 20-241-260-099-00 TUBOS EPPENDORF DE 1.5 ML BOLSA 500 UNIDADES
| TUBO EPPENDORF 1.5 ML CON TAPA - BOLSA DE 500 UNIDADES - Lote 20230216 vencimiento 01-09-2028 - ULTIMA COMPRA 03-11-2025 SEGUN FACTURA 78418 ORDEN DE COMPRA 1057501-25228-SE25 |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.000
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$ 7.000
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 2 | Bolsa | 20-241-280-014-00 PUNTAS P200 CON CORONA
| PUNTAS AMARILLAS CON CORONA 200 ul - BOLSA DE 1000 UNIDADES -lote 20210707 vencimiento 06-07-2028 - ULTIMA COMPRA 10-06-2025 SEGUN FACTURA 75548 ORDEN DE COMPRA 1057501-16746-SE25 |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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41116004
| Reactivos de analizadores químicos | 10 | Caja | 20-241-700-141-00 CUBRE OBJETOS 20X20 X 100
| CAJA CUBRE OBJETO 20 X 20 X 100 UNIDADES - MARCA ASSISTENT - lote 49793-061 sin vencimiento |
$ 3.472,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.720
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$ 34.720
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Total Neto
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$ 47.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.067
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$ 56.787
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.