|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057501-4946-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-08-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LOGISTICA COMPRA DE ROPA PROGRAMA MAYO JUNIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4871-1-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
|
|
R.U.T. |
61.608.502-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
129075,36 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Rehuce Ltda |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.171.739-1 |
|
Sucursal |
Rehuce Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11151703
| Hilo de poliéster | 6 | Cono | 30-002-100-009-00 HILO DE COLOR 5000 YARDAS 100% POLYESTER | 30-002-100-009-00 HILO DE COLOR 5000 YARDAS 100% POLYESTER |
$ 724,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.344
|
$ 4.344
|
11121803
| Lino | 300 | Metro Lineal | 30-002-100-001-00 HULE BLANCO 1.40 MT ANCHO TELA LISA | 30-002-100-001-00 HULE BLANCO 1.40 MT ANCHO TELA LISA |
$ 2.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 675.000
|
$ 675.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 679.344
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 129.075
|
|
$ 808.419
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.