Orden de Compra. Nº1057501-517-SE19 "Programa Mayo 2019 "
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-517-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Programa Mayo 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 403-18-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 515479,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PVequip: Insumos PV EQUIP
Razón Social PV EQUIP SA
R.U.T. 79.895.670-1
Sucursal PVequip: Insumos PV EQUIP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192002
Accesorios de mesas de examen o de procedimiento para uso general menos sábanas de cubrir1Unidad41-555-200-139-00 BRAZOS LATERALES PARA MESA QUIRURGICA PABELLON CENTRAL BRAZOS LATERALES PARA MESA QUIRURGICA. valor x Par plazo entrega 90 a 100 dias $ 1.920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.000 $ 1.920.000
42181904
Unidades de transporte o de señales vitales móviles de multiparámetro o accesorios1Unidad41-333-600-011-00 SET X12 TRAMPA DE AGUA MODULO GASES SCIO PABELLON CENTRAL cod. M1182629 SET X12 TRAMPA DE AGUA MODULO GASES SCIO SET X 12. entrega Inmediata $ 225.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.600 $ 225.600
42131502
Gorras para pacientes5Unidad41-222-300-186-00 ARNES GORRO INFANTIL DE LYCRA BLANCO (S) UCI INFANTIL cod. 1001624 ARNES GORRO INFANTIL DE LYCRA BLANCO S. entrega Inmediata $ 27.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.250 $ 137.250
42131502
Gorras para pacientes5Unidad41-222-300-188-00 ARNES GORRO SOFTCAP DE LYCRA BLANCO (M) UCI INFANTIL cod. 1001625 ARNES GORRO SOFTCAP DE LYCRA BLANCO M. entrega Inmediata $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.500 $ 177.500
42131502
Gorras para pacientes5Unidad41-222-300-187-00 ARNES GORRO SOFTCAP DE LYCRA BLANCO TAMAÑO GRANDE (L) UCI INFANTIL cod. 1001626 ARNES GORRO SOFTCAP DE LYCRA BLANCO TAMAÑO GRANDE L. entrega Inmediata $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.500 $ 177.500
42272503
Inhaladores de anestesia, unidades de inhalación o accesorios4Unidad41-333-600-018-00 TRAMPA DE AGUA D-FEND BLUE PABELLON INFANTIL cod. M1182629 TRAMPA DE AGUA D-FEND BLUE. entrega Inmediata $ 18.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.200 $ 75.200
Total Neto $ 2.713.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 515.480
TOTAL OC $ 3.228.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.