Orden de Compra. Nº1057501-5259-SE25 "LOGIST COMPRA ART ASEO 1057501-313-LE24 FEBRERO 2"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-5259-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2025
Nombre de la Orden de Compra LOGIST COMPRA ART ASEO 1057501-313-LE24 FEBRERO 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-313-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1676
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 399950
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "MODOQUIM"
Razón Social NORA DEL CARMEN MORA DONOSO
R.U.T. 3.804.743-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal "MODOQUIM"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12142202
Agua pesada50Bidón30-006-355-033-00 AGUA DESMINERALIZADA USO CLINICO BIX5 LTS.( ESTERILIZACION)Este producto tiene considerado un uso específico para la esterilización. $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500
12142202
Agua pesada350Bidón30-006-355-001-00 AGUA DESTILADA (100% DESTILADA LIBRE DE MINERALES)Este producto está considerado para uso general exceptuando servicios de esterilización. $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 962.500 $ 962.500
41103206
Detergentes de laboratorio200Bidón30-006-351-025-00 DETERGENTE LIQUIDO (BIDON X 5 LTS.)Detergente líquido con uso para la limpieza de utensilios de cocina $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000
41103206
Detergentes de laboratorio125Bidón30-006-351-024-00 CLORO AL 10%(BIDON* 5 LITROSHipoclorito de sodio al 10% que provee de desinfección total. $ 2.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.000 $ 365.000
Total Neto $ 2.105.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 399.950
TOTAL OC $ 2.504.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.