|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057501-5454-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-05-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LOG. SERVICIO DE PINTURA Y REPARACIÓN DE MUROS Y C |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057501-342-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.502-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
1119960,016 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
juan moises |
|
Razón Social |
CONSTRUCCIONES EN GENERAL JUAN MOISES VASQUEZ AGUI
|
|
R.U.T. |
76.233.535-2 |
|
Sucursal |
juan moises |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102403
| Servicios de revestimientos de muros | 66 | Metro Cuadrado | 77-002-001-151-00 SERVICIOS DE REPARACION DE MURO PARA TRABAJO DE PINTURA. | 77-002-001-151-00 SERVICIOS DE REPARACION DE MURO PARA TRABAJO DE PINTURA. |
$ 2.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 148.500
|
$ 148.526
|
72102402
| Servicios de pintura de interiores | 1690 | Metro Cuadrado | 77-002-001-076-00 SERVICIO DE PINTURA ESMALTE AL AGUA. | 77-002-001-076-00 SERVICIO DE PINTURA ESMALTE AL AGUA. |
$ 3.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.746.000
|
$ 5.746.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.894.526
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.119.960
|
|
$ 7.014.486
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.