Orden de Compra. Nº1057501-5666-SE19 "LOGISTICA OC DESDE 4871-2-LP19 PROG NOV 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-5666-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2019
Nombre de la Orden de Compra LOGISTICA OC DESDE 4871-2-LP19 PROG NOV 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-2-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14232
Usuario SIGFE María Elisa Zepeda Rojas
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 239002,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javiera
Razón Social ASER-PROD LIMITADA
R.U.T. 76.739.021-1
Sucursal Javiera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza1Unidad30-006-354-158-00 SARTEN ANTIADERENTE 26 CMS EQUIVALENTE A ILKO SARTEN ANTIADERENTE 26 CMS EQUIVALENTE A ILKO $ 17.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
47131602
Paños de limpieza absorbente290Unidad30-006-351-225-00 PANO ABRASIVO BONOBRIL DE 18 X 10 CMS PANO ABRASIVO BONOBRIL DE 18 X 10 CMS $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.400 $ 162.400
47131611
Palas para basura8Unidad30-006-351-045-00 PALA BASURA PALA BASURA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
47131611
Palas para basura2Unidad30-006-351-076-00 MANGO PORTA MOPA HUMEDA 16/24 ONZAS RUBBERMAID MANGO PORTA MOPA HUMEDA 16/24 ONZAS RUBBERMAID $ 19.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.540 $ 39.540
47131806
Barniz o ceras de muebles6Unidad30-006-351-044-00 CERA SOLIDA (SACHET DE 400 A 500 GRS) CERA SOLIDA (SACHET DE 400 A 500 GRS) $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
47131816
Desodorantes4Unidad30-006-354-152-00 DISPENSADOR AIRWICK BLANCO DISPENSADOR AIRWICK BLANCO $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
48101902
Platos y cubiertos de servicio2Unidad30-006-354-106-00 CUCHILLO ARCOS PARA PAN DE 20 CMS CUCHILLO ARCOS PARA PAN DE 20 CMS $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
52152007
Pocillos13Unidad30-006-353-057-00 PULVERIZADOR (ATOMIZADOR) PULVERIZADOR (ATOMIZADOR) $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
52152007
Pocillos140Unidad30-006-351-072-00 LIMPIA Y DESINFECTA PISOS FCO DE 900 CC LIMPIA Y DESINFECTA PISOS FCO DE 900 CC $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.800 $ 233.800
52152007
Pocillos41Unidad30-006-351-254-00 TOALLITA O PAÑO DESINFECTANTE DE LIMPIEZA CON AROMA TOALLITA O PAÑO DESINFECTANTE DE LIMPIEZA CON AROMA $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.100 $ 168.100
52152007
Pocillos365Unidad30-006-351-040-00 PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000
52152007
Pocillos40Unidad30-006-351-041-00 SACOS DE OSNABURGO 70 X 40 (P/TRAPEAR) SACOS DE OSNABURGO 70 X 40 (P/TRAPEAR) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
52152007
Pocillos11Unidad30-006-351-267-00 DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK REPUESTO CITRICO DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK REPUESTO CITRICO $ 7.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.250 $ 85.250
47121804
Cubos o baldes para limpieza3Unidad30-006-353-036-00 BALDE PLASTICO DE 10 A 12 LTS BALDE PLASTICO DE 10 A 12 LTS $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.220
47131502
Paños de limpieza200Unidad30-006-351-038-00 PANOS AMARILLOS PANOS AMARILLOS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
14111703
Toallas de papel140Rollo30-006-351-043-00 TOALLA DESECH. TIPO NOVA TOALLA DESECH. TIPO NOVA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
48101906
Cestas para servir26Frasco30-006-351-238-00 JABON LIQUIDO FCO. X 1 LT. JABON LIQUIDO FCO. X 1 LT. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.400 $ 101.400
Total Neto $ 1.257.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.003
TOTAL OC $ 1.496.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.