Orden de Compra. Nº
1057501-5666-SE19
"
LOGISTICA OC DESDE 4871-2-LP19 PROG NOV 2019
"
Recuerde que el responsable del pago es Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057501-5666-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
LOGISTICA OC DESDE 4871-2-LP19 PROG NOV 2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4871-2-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14232
Usuario SIGFE
María Elisa Zepeda Rojas
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Facturación
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna
Puente Alto
Impuesto
239002,9
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Javiera
Razón Social
ASER-PROD LIMITADA
R.U.T.
76.739.021-1
Sucursal
Javiera
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
1
Unidad
30-006-354-158-00 SARTEN ANTIADERENTE 26 CMS EQUIVALENTE A ILKO
SARTEN ANTIADERENTE 26 CMS EQUIVALENTE A ILKO
$ 17.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.100
$ 17.100
47131602
Paños de limpieza absorbente
290
Unidad
30-006-351-225-00 PANO ABRASIVO BONOBRIL DE 18 X 10 CMS
PANO ABRASIVO BONOBRIL DE 18 X 10 CMS
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.400
$ 162.400
47131611
Palas para basura
8
Unidad
30-006-351-045-00 PALA BASURA
PALA BASURA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
47131611
Palas para basura
2
Unidad
30-006-351-076-00 MANGO PORTA MOPA HUMEDA 16/24 ONZAS RUBBERMAID
MANGO PORTA MOPA HUMEDA 16/24 ONZAS RUBBERMAID
$ 19.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.540
$ 39.540
47131806
Barniz o ceras de muebles
6
Unidad
30-006-351-044-00 CERA SOLIDA (SACHET DE 400 A 500 GRS)
CERA SOLIDA (SACHET DE 400 A 500 GRS)
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
47131816
Desodorantes
4
Unidad
30-006-354-152-00 DISPENSADOR AIRWICK BLANCO
DISPENSADOR AIRWICK BLANCO
$ 8.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
48101902
Platos y cubiertos de servicio
2
Unidad
30-006-354-106-00 CUCHILLO ARCOS PARA PAN DE 20 CMS
CUCHILLO ARCOS PARA PAN DE 20 CMS
$ 10.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
52152007
Pocillos
13
Unidad
30-006-353-057-00 PULVERIZADOR (ATOMIZADOR)
PULVERIZADOR (ATOMIZADOR)
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.900
$ 16.900
52152007
Pocillos
140
Unidad
30-006-351-072-00 LIMPIA Y DESINFECTA PISOS FCO DE 900 CC
LIMPIA Y DESINFECTA PISOS FCO DE 900 CC
$ 1.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 233.800
$ 233.800
52152007
Pocillos
41
Unidad
30-006-351-254-00 TOALLITA O PAÑO DESINFECTANTE DE LIMPIEZA CON AROMA
TOALLITA O PAÑO DESINFECTANTE DE LIMPIEZA CON AROMA
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.100
$ 168.100
52152007
Pocillos
365
Unidad
30-006-351-040-00 PAPEL HIGIENICO
PAPEL HIGIENICO
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.000
$ 146.000
52152007
Pocillos
40
Unidad
30-006-351-041-00 SACOS DE OSNABURGO 70 X 40 (P/TRAPEAR)
SACOS DE OSNABURGO 70 X 40 (P/TRAPEAR)
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
52152007
Pocillos
11
Unidad
30-006-351-267-00 DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK REPUESTO CITRICO
DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK REPUESTO CITRICO
$ 7.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.250
$ 85.250
47121804
Cubos o baldes para limpieza
3
Unidad
30-006-353-036-00 BALDE PLASTICO DE 10 A 12 LTS
BALDE PLASTICO DE 10 A 12 LTS
$ 3.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.220
$ 11.220
47131502
Paños de limpieza
200
Unidad
30-006-351-038-00 PANOS AMARILLOS
PANOS AMARILLOS
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
14111703
Toallas de papel
140
Rollo
30-006-351-043-00 TOALLA DESECH. TIPO NOVA
TOALLA DESECH. TIPO NOVA
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.000
$ 112.000
48101906
Cestas para servir
26
Frasco
30-006-351-238-00 JABON LIQUIDO FCO. X 1 LT.
JABON LIQUIDO FCO. X 1 LT.
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.400
$ 101.400
Total Neto
$ 1.257.910
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 239.003
TOTAL OC
$ 1.496.913
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.