Orden de Compra. Nº1057501-6190-SE22 "SERVICIO DE PINTURA Y REPARACIÓN DE MUROS Y Cielos Memo 49"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-6190-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PINTURA Y REPARACIÓN DE MUROS Y Cielos Memo 49
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-342-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13268
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 1877390
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juan moises
Razón Social CONSTRUCCIONES EN GENERAL JUAN MOISES VASQUEZ AGUI
R.U.T. 76.233.535-2
Sucursal juan moises
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102402
Servicios de pintura de interiores674Metro Cuadrado77-002-001-076-00 SERVICIO DE PINTURA ESMALTE AL AGUA. PEDIATRÍA PISO 177-002-001-076-00 SERVICIO DE PINTURA ESMALTE AL AGUA. $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.291.600 $ 2.291.600
72102403
Servicios de revestimientos de muros60Metro Cuadrado77-002-001-151-00 SERVICIOS DE REPARACION DE MURO PARA TRABAJO DE PINTURA. PEDIATRÍA PISO 177-002-001-151-00 SERVICIOS DE REPARACION DE MURO PARA TRABAJO DE PINTURA. $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
72102403
Servicios de revestimientos de muros40Unidad no definida77-002-001-151-00 SERVICIOS DE REPARACION DE MURO PARA TRABAJO DE PINTURA. MATERNIDAD CONTINUACIÓN DE PASILLO Y SALAS77-002-001-151-00 SERVICIOS DE REPARACION DE MURO PARA TRABAJO DE PINTURA. $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
72102402
Servicios de pintura de interiores492Unidad no definida77-002-001-076-00 SERVICIO DE PINTURA ESMALTE AL AGUA. MATERNIDAD CONTINUACIÓN DE PASILLO Y SALAS77-002-001-076-00 SERVICIO DE PINTURA ESMALTE AL AGUA. $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672.800 $ 1.672.800
72102402
Servicios de pintura de interiores992Unidad no definida77-002-001-076-00 SERVICIO DE PINTURA ESMALTE AL AGUA. BOX PASILLO 1177-002-001-076-00 SERVICIO DE PINTURA ESMALTE AL AGUA. $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.372.800 $ 3.372.800
72102402
Servicios de pintura de interiores682Unidad no definida77-002-001-076-00 SERVICIO DE PINTURA ESMALTE AL AGUA. BOX PASILLO 477-002-001-076-00 SERVICIO DE PINTURA ESMALTE AL AGUA. $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.318.800 $ 2.318.800
Total Neto $ 9.881.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.877.390
TOTAL OC $ 11.758.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.