Orden de Compra. Nº1057501-694-SE26 "PROTESIS 05 AL 30-12-2025 LIC.1057501-141-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-694-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2026
Nombre de la Orden de Compra PROTESIS 05 AL 30-12-2025 LIC.1057501-141-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-141-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6179
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación avenida concha y toro 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 152760
Dirección de Envío de la Factura avenida concha y toro 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTERFIX LTDA.
Razón Social ENTERFIX IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE ACCESORIOS
R.U.T. 76.231.392-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENTERFIX LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42242003
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios2Unidad21-350-300-234-00 VENDAJE FACIAL Vendaje Facial $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
30201903
Unidades dentales4Unidad21-350-300-231-00 LAMINA DE SIERRA RECIPROCANTE lamina de sierra $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
30201903
Unidades dentales1Unidad21-350-300-243-00 INSERTO PARA OSTEOTOMIA inserto F8710es $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 804.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.760
TOTAL OC $ 956.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.