Orden de Compra. Nº1057501-8346-SE20 "LOGÍSTICA PROGRAMA IMPRESOS SEPTIEMBRE 2020"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-8346-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2020
Nombre de la Orden de Compra LOGÍSTICA PROGRAMA IMPRESOS SEPTIEMBRE 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-16-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13390
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 45600
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAFICA PAILLAHUEN QUILLAHUE LTDA
Razón Social GRAFICA PAILLAHUEN QUILLAHUE LTDA
R.U.T. 77.210.170-8
Sucursal GRAFICA PAILLAHUEN QUILLAHUE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10Caja30-004-135-005-00 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS, FORMULARI CONTIN,5,5 X 9,5 EN TRIPLICAD, AUTOCOP, FOLIAD, CAJX1000/3H 30-004-135-005-00 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS, FORMULARI CONTIN,5,5 X 9,5 EN TRIPLICAD, AUTOCOP, FOLIAD, CAJX1000/3H $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.600
TOTAL OC $ 285.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.