Orden de Compra. Nº1057501-8483-SE24 "TD PRÓRROGA MANTENCIÓN CORRECTIVA DE BOMBAS Y COMPRESORES MEMO N°59, JUNIO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-8483-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra TD PRÓRROGA MANTENCIÓN CORRECTIVA DE BOMBAS Y COMPRESORES MEMO N°59, JUNIO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-240-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13521
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 1613799,39
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOSERVICE LIMITADA
Razón Social SERVICIOS DE BIOINGENIERIA LIMITADA
R.U.T. 76.644.150-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BIOSERVICE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad77-002-001-133-00 MANTENCION CORRECTIVA MEMO N°59, FEBRERO 2024  $ 1.693.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.693.681 $ 1.693.681
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad77-002-001-133-00 MANTENCION CORRECTIVA MEMO N°59, ENERO 2024  $ 6.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800.000 $ 6.800.000
Total Neto $ 8.493.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.613.799
TOTAL OC $ 10.107.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.