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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057501-9896-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CLAVE 20-222 REGULARIZACIÓN INSUMOS SCE 357992 ANGIOGRAFÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057501-76-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
98800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-07-2023 |
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Proveedor |
ARLAB S.A. |
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Razón Social |
ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA,
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R.U.T. |
76.044.959-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARLAB S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42203403
| Juegos o catéteres introductores vasculares intervencionales o diagnósticos | 4 | Unidad | 20-222-500-946-00 vainas mayores a 40 cm de longitud de 4 a 24 french
| Introductor Fortress Biotronik arterial 4,5ó 6FR para acceso arterial de miembros inferiores, polímero con acero inox., coil reforzado,45 cm largo, compat. 0,035, versión recta, dilatador con punta afilada y material radiopaco, punta atraumática recta y c |
$ 130.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520.000
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$ 520.000
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Total Neto
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$ 520.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.800
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$ 618.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.