Orden de Compra. Nº1057503-1615-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057503-704-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057503-1615-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057503-704-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3838
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación ESPERANZA 2150
Comuna San Ramón
Impuesto 1083089,49
Dirección de Envío de la Factura ESPERANZA 2150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipro Integral
Razón Social DIPROMERC SPA
R.U.T. 78.005.746-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dipro Integral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121611
Fusibles cerámicas1GlobalELEMENTOS DE REPARACIONES PARA PAREDES, DEBE CONSIDERAR: (VER DOCUMENTO ADJUNTO). - 57 VOLVANITA RH 12.5MM 1.20 X 2.40 MT. - 34 ADHESIVO CERAMICO 25 KG PASTA A-C GRIS TIPO BEKRON. - 57 FRAGUE CEMENTICIO BEFRAGUE BLANCO 1 KG. TIPO BEKRON. - 113 CAJAS DE CERAMICA MURO EVEREST BLANCO MATE 30 X 60 CM TIPO KLIPEN. - 03 TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA PHILLIPS YESO - CARTON 1-1/4" 6 MM 250 UNIDADES. - 99 CAJAS DE CERAMICA DOLCEVITA BLANCO MATE 20 X 20 CM TIPO KLIPEN.  $ 5.700.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700.471 $ 5.700.471
Total Neto $ 5.700.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.083.089
TOTAL OC $ 6.783.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.