Orden de Compra. Nº
1057503-180-SE21
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-6-LE20
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057503-180-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-01-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-6-LE20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1676-175-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 232
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Facturación
ESPERANZA 2150
Comuna
San Ramón
Impuesto
3884854
Dirección de Envío de la Factura
ESPERANZA 2150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-01-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Valeska Solange
Razón Social
Comercializadora y Servicios Electropeña Spa
R.U.T.
76.686.179-2
Sucursal
Valeska Solange
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111704
Enchufes
30
Unidad
09021684 AUTOMATICO MONOFASICO 16 A CURVA C
AUTOMATICO MONOFASICO 16 A CURVA C DESPACHO 12 HORAS LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
$ 8.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 258.000
$ 258.000
27111704
Enchufes
70
Unidad
09021199 MODULO DE ENCHUFE (HEMBRA) 10 AMPERES
MODULO DE ENCHUFE (HEMBRA) 10 AMPERES DESPACHO 12 HORAS LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 406.000
$ 406.000
27111704
Enchufes
30
Unidad
09021364 MODULO DE ENCHUFE HEMBRA DE 16 AMP.
MODULO DE ENCHUFE HEMBRA DE 16 AMP. DESPACHO 12 HORAS LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
$ 7.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.600
$ 210.600
39101701
Tubos fluorescentes
60
Unidad
09021529 EQUIPO FLUORESCENTE ESQUINEROS 1X9 -1 X 18 WATTS
EQUIPO FLUORESCENTE ESQUINEROS 1X9 -1 X 18 WATTS
$ 47.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.850.000
$ 2.850.000
39101701
Tubos fluorescentes
50
Unidad
09022049 LAMPARA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
LAMPARA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA DESPACHO 12 HORAS LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
$ 58.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900.000
$ 2.900.000
46171503
Juegos de cerraduras
20
Unidad
17029128 CHAPAS SCANAVINI - POLI
CHAPAS SCANAVINI - POLI DESPACHO 12 HORAS LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
$ 87.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750.000
$ 1.750.000
46171505
Llaves
15
Unidad
09048021 LLAVE MONOBLOCK COMPLETA CON FLEXIBLE
LLAVE MONOBLOCK COMPLETA CON FLEXIBLE DESPACHO 12 HORAS LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
$ 280.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200.000
$ 4.200.000
46171505
Llaves
20
Unidad
09021563 LLAVE MONOMANDO DE LAVAPLATO CUELLO CISNE
LLAVE MONOMANDO DE LAVAPLATO CUELLO CISNE DESPACHO 12 HORAS LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
$ 325.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.512.000
$ 6.512.000
46171505
Llaves
20
Unidad
09021693 LLAVES MONOMANDO LAVAMANOS
LLAVES MONOMANDO LAVAMANOS DESPACHO 12 HORAS LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
$ 68.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.360.000
$ 1.360.000
Total Neto
$ 20.446.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.884.854
TOTAL OC
$ 24.331.454
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.