Orden de Compra. Nº1057503-1899-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057503-1008-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057503-1899-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057503-1008-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3668
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación esperanza 2150 SAN RAMON
Comuna San Ramón
Impuesto 176035
Dirección de Envío de la Factura esperanza 2150 SAN RAMON
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIPROSER
Razón Social IMPORTADORA Y SERVICIOS DIPROSER LIMITADA
R.U.T. 76.089.478-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIPROSER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142706
Equipos o compresas o bandejas para el procedimiento urológico170Unidad170 unidades de gel anestésico y antiséptico para cistoscopías – jeringa prellenada 11 ml. Adjuntar ficha técnica. SE ADJUDICARÁ SOLO EL O LOS INSUMOS QUE ESTÉN PREVIAMENTE EVALUADOS Y ACEPTADOS POR LA UNIDAD CLÍNICA RESPECTIVA Y AL PROVEEDOR QUE PRESENTE EL TOTAL DE LAS OFERTAS MAS ECONÓMICAS Y/O CUMPLA CON LO SOLICITADO, INDICAR EN FORMA CLARA MARCA, FACTOR DE EMPAQUE, FECHA DESPACHO, ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL INSUMO PRODUCTO OFERTADO, FICHAS TECNICAS DE NO CUMPLIR SE RECHAZARÁ LA OFERTA.  $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 926.500 $ 926.500
Total Neto $ 926.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.035
TOTAL OC $ 1.102.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.