Orden de Compra. Nº1057503-451-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057503-192-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057503-451-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057503-192-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1104
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación ESPERANZA 2150
Comuna San Ramón
Impuesto 2104858,95
Dirección de Envío de la Factura ESPERANZA 2150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGELA DE LAS MERCEDES
Razón Social FMG ELECTRICIDAD COFRE LIMITADA
R.U.T. 76.789.527-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANGELA DE LAS MERCEDES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111905
Partes o Accesorios Industriales1UnidadServicio de mantención preventiva y monitoreo nocturno de las áreas de esterilización,laboratorio, pabellón central y pabellón ambulatorio y apoyo campaña de invierno 2025 CUOTA 3Servicio de mantención preventiva y monitoreo nocturno de las áreas de esterilización,laboratorio, pabellón central y pabellón ambulatorio y apoyo campaña de invierno 2025 CUOTA 3 $ 11.078.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.078.205 $ 11.078.205
Total Neto $ 11.078.205
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.104.859
TOTAL OC $ 13.183.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.