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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057506-1062-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mejoras eléctricas y reparaciones COT N°66 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057506-52-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
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R.U.T. |
61.602.194-K |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
51300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAQUINARIA Y TRANSPORTE SANTA MARIA SPA |
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Razón Social |
MAQUINARIAS Y TRANSPORTES SANTA MARIA SPA
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R.U.T. |
77.252.879-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAQUINARIA Y TRANSPORTE SANTA MARIA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111503
| Servicios de mantenimiento de la iluminación | 1 | Unidad no definida | Mejoras de iluminación Box dental, central, newen y rayos
COT N°66 | |
$ 210.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | Unidad no definida | Reparaciones puertas club escolar y bodega de farmacia
COT N°66 | |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 270.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.300
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$ 321.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.