Orden de Compra. Nº1057506-1602-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-6-LE25 - GUÍAS N°2229, 2228, 2227"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057506-1602-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-6-LE25 - GUÍAS N°2229, 2228, 2227
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057506-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 996
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna *
Impuesto 133418
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTANAVARRO
Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL
R.U.T. 8.980.404-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRENTANAVARRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaSOLICITUD RESOLUCIÓN EXENTA GUÍA N°2227  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaCERTIFICADO MEDICO GUÍA N°2227  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaHOJA INGRESO ENFERMERIA GUÍA N°2227  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111509
Artículos de papelería200Unidad no definidaADHESIVO ROTULO GUÍA N°2227  $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaHISTORIAL Y EVOLUCIÓN CLÍNICA GUÍA N°2227  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaINGRESO HOSPITALARIO GUÍA N°2227  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
14111509
Artículos de papelería1000Unidad no definidaSIGNOS VITALES Y TRATAMIENTO GUÍA N°2227  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaPLANILLA CONTROL RECORRIDO GUÍA N°2227  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaGALVANOS GUÍA N°2229  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
14111509
Artículos de papelería500Unidad no definidaCARNET CONTROL KINESIOLOGO GUÍA N°2228  $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
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Artículos de papelería50Unidad no definidaESTIMADO USUARIO GUÍA N°2228  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
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Artículos de papelería6GlobalPLANILLA HORAS EXTRAORDINARIAS GUÍA N°2228  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
Total Neto $ 702.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.418
TOTAL OC $ 835.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.