Orden de Compra. Nº
1057506-1602-SE25
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-6-LE25 - GUÍAS N°2229, 2228, 2227
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057506-1602-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-6-LE25 - GUÍAS N°2229, 2228, 2227
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057506-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T.
61.602.194-K
Dirección de Unidad de Compra
Manuel A. Matta N°370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 996
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T.
61.602.194-K
Dirección de Facturación
dipresrecepcion@custodium.com
Comuna
*
Impuesto
133418
Dirección de Envío de la Factura
dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMPRENTANAVARRO
Razón Social
FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL
R.U.T.
8.980.404-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IMPRENTANAVARRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad no definida
SOLICITUD RESOLUCIÓN EXENTA GUÍA N°2227
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
14111509
Artículos de papelería
6
Unidad no definida
CERTIFICADO MEDICO GUÍA N°2227
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad no definida
HOJA INGRESO ENFERMERIA GUÍA N°2227
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
14111509
Artículos de papelería
200
Unidad no definida
ADHESIVO ROTULO GUÍA N°2227
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.600
$ 17.600
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad no definida
HISTORIAL Y EVOLUCIÓN CLÍNICA GUÍA N°2227
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad no definida
INGRESO HOSPITALARIO GUÍA N°2227
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
14111509
Artículos de papelería
1000
Unidad no definida
SIGNOS VITALES Y TRATAMIENTO GUÍA N°2227
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
PLANILLA CONTROL RECORRIDO GUÍA N°2227
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad no definida
GALVANOS GUÍA N°2229
$ 26.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
14111509
Artículos de papelería
500
Unidad no definida
CARNET CONTROL KINESIOLOGO GUÍA N°2228
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad no definida
ESTIMADO USUARIO GUÍA N°2228
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
14111509
Artículos de papelería
6
Global
PLANILLA HORAS EXTRAORDINARIAS GUÍA N°2228
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
Total Neto
$ 702.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 133.418
TOTAL OC
$ 835.618
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.