Orden de Compra. Nº1057506-169-SE19 "Compra de insumos de aseo, stock bodega."
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057506-169-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos de aseo, stock bodega.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2053-16-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 333 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Facturación Manuel A. Matta N°370
Comuna Coelemu
Impuesto 58327,815
Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta N°370
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma
Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA
R.U.T. 2.991.966-6
Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio10Unidad no definida Servicios plasticos correa 50 uds $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.730 $ 7.730
47131810
Productos para lavar platos48Unidad no definida Quix limon 750 $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.576 $ 66.576
53131606
Desodorantes25Unidad no definida Glade 360 CC. $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
12181502
Ceras naturales20Unidad no definida Cera liquda incolora 900 ml $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.380 $ 26.380
47121701
Bolsas de basura50Unidad no definida bolsas de basura 80x110 $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.800 $ 66.807
47121701
Bolsas de basura100Unidad no definida bolsas de basura 70x90 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.429
47121701
Bolsas de basura100Unidad no definida bolsas de basura 50x70 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.017
Total Neto $ 306.988
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.328
TOTAL OC $ 365.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.