Orden de Compra. Nº1057506-2097-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-6-LE25 - GUÍA N°2161"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057506-2097-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-6-LE25 - GUÍA N°2161
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057506-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2274
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna *
Impuesto 82783
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTANAVARRO
Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL
R.U.T. 8.980.404-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRENTANAVARRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1000UnidadSignos vitales y tratamiento Guía 2161  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
14111509
Artículos de papelería12UnidadTimbre automático 7x1cm Guía 2161  $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.200 $ 139.200
14111509
Artículos de papelería2UnidadConvenio Acompañamiento adulto mayor Guía 2161  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111509
Artículos de papelería2UnidadHoja ingreso enfermería Guía 2161  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
14111509
Artículos de papelería10UnidadSolicitud examen Guía 2161  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
14111509
Artículos de papelería20UnidadHistoria y evolución clínica Guía 2161  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
14111509
Artículos de papelería6UnidadSolic anticuerpo VIH Guía 2161  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 435.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.783
TOTAL OC $ 518.483


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.