Orden de Compra. Nº1057506-2367-CC25 "Compra de Insumos REAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057506-2367-CC25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos REAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057508-42-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2803
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Facturación Manuel A. Matta N°370
Comuna *
Impuesto 80009
Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta N°370
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Procesán Casa Matriz
Razón Social PROCESOS SANITARIOS SPA
R.U.T. 96.697.710-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Procesán Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho 20Unidad no definida Contenedor Pro 01, (0.8 Lts.) Rojo $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.780 $ 19.780
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho 20Unidad no definida Contenedor Pro 06, (4.8 Lts.) Rojo $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho 20Unidad no definida Contenedor Pro 10, (8.1 Lts.) Rojo $ 6.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.320 $ 130.320
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho 20Unidad no definida Contenedor Pro 10, (8.1 Lts.) Amarillo $ 2.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.420 $ 59.420
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho 20Unidad no definida Contenedor Pro 15, (13.5 Lts.) Amarillo $ 3.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.480 $ 78.480
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho 20Unidad no definida Contenedor Pro 15, (13.5 Lts.) Rojo $ 4.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.100 $ 90.100
Total Neto $ 421.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.009
TOTAL OC $ 501.109


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.