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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057506-3675-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE TRASLADO FUNCIONARIOS SSGG DICIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057506-4-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
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R.U.T. |
61.602.194-K |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIA XIMENA |
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Razón Social |
MARIA XIMENA HENRIQUEZ ROA TRANSPORTE E.I.R.L
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R.U.T. |
76.351.422-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIA XIMENA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | “CONVENIO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES A DOMICILIO DEL HOSPITAL COMUNITARIO SALUD FAMILIAR DR. EDUARDO CONTRERAS TRABUCCO, 2025 | SERVICIOS DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE COELEMU PARA ATENCION DE PACIENTES A DOMICILIO (SSGG) MES DE DICIEMBRE 2025 |
$ 5.920.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.920.000
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$ 5.920.000
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Total Neto
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$ 5.920.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 5.920.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.