Orden de Compra. Nº1057506-3773-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057506-52-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057506-3773-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057506-52-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 842
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Coelemu
Impuesto 351215
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tech Gran Solution
Razón Social TECH GRAN SOLUTION SPA
R.U.T. 77.232.606-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tech Gran Solution
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadTONER 450 ORIGINAL (requisito excluyente, se solicitan productos originales por el cuidado de los equipos)  $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTONER 103 ORIGINAL (requisito excluyente, se solicitan productos originales por el cuidado de los equipos)  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
44103105
Cartuchos de tinta20UnidadTONER 1060 ORIGINAL (requisito excluyente, se solicitan productos originales por el cuidado de los equipos)  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
44103105
Cartuchos de tinta15UnidadTONER 2370 ORIGINAL (requisito excluyente, se solicitan productos originales por el cuidado de los equipos)  $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.000 $ 597.000
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadTONER 3479 ORIGINAL (requisito excluyente, se solicitan productos originales por el cuidado de los equipos)  $ 69.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.000 $ 349.000
Total Neto $ 1.848.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.215
TOTAL OC $ 2.199.715


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.