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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057506-3952-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057506-101-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
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R.U.T. |
61.602.194-K |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
53173,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA
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R.U.T. |
76.341.344-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122101
| Gomas elásticas | 6 | Bolsa | Ligas de goma elásticas de colores, utilizadas para billetes de 100 unidades | |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.400
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$ 5.400
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60121702
| Tinta para timbres | 10 | Unidad | tinta paran tampon negra | |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.500
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$ 8.500
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31201611
| Adhesivos de láminas | 4 | Resma | Laminas Para Termolaminar tamaño Carta | |
$ 8.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.960
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$ 35.960
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55121611
| Cintas para etiquetar | 100 | Tubo | Cinta Térmica Cera 110x74m Negra | |
$ 2.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.000
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$ 230.000
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Total Neto
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$ 279.860
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.173
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$ 333.033
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.