Orden de Compra. Nº1057506-4057-SE26 "ACTIVIDAD CENTRO NEWEN/ ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-33-LE25 /Pedido 6-26 1/2"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057506-4057-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD CENTRO NEWEN/ ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-33-LE25 /Pedido 6-26 1/2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057506-33-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1426
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Coelemu
Impuesto 11989
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mi Casa
Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T. 76.718.730-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Unidad no definidaCAJA SOBRE STEVIA  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
48101903
Vasos de servicio30Unidad no definidaVASOS TÉRMICOS   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
14111705
Servilletas de papel5Unidad no definidaSERVILLETAS DE PAPEL   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
50202304
Jugos y néctar envasados3Unidad no definidaJUGO SABORIZADOS 1 1/2  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
24121509
Bandejas de empaquetamiento5Unidad no definidaBANDEJA DE CARTÓN   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados2Unidad no definidaBOLSA DE FRUTOS SECOS 1/2 KG  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50181901
Pan fresco2Unidad no definidaPAN MOLDE   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50131801
Queso natural25Unidad no definidaLAMINAS DE QUESO  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas25Unidad no definidaLAMINAS DE JAMÓN  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
11121608
Bambú1Unidad no definidaPALOS DE BROCHETAS 50 UD  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
50201709
Café instantáneo1Unidad no definidaNESCAFÉ 170 GR  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Unidad no definidaAZÚCAR   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
50202310
Agua mineral3Unidad no definidaAGUA SABORIZADA 1 1/2  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 63.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.989
TOTAL OC $ 75.089


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.