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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057506-4104-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057506-123-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
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R.U.T. |
61.602.194-K |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
281865 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INVERSION VERSATIL |
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Razón Social |
INVERSION VERSATIL SPA
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R.U.T. |
78.139.646-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INVERSION VERSATIL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131618
| Mopas húmedas | 200 | Unidad | Se solicita mopa húmeda de microfibra de 60 cm, de buena calidad y alta resistencia, apta para uso frecuente e intensivo. El producto deberá contar con buena capacidad de absorción, durabilidad y eficiencia en la limpieza, considerando que será utilizada de manera constante en labores de aseo en los servicios clínicos | |
$ 5.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.140.000
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$ 1.140.000
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24111503
| Bolsas de plástico | 50 | Paquete | Bolsas transparentes de polietileno de 25x 35 cms, paquete de 100 unidades | |
$ 6.870,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 343.500
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$ 343.500
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Total Neto
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$ 1.483.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 281.865
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$ 1.765.365
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.