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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057506-4162-CC26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención de equipos críticos del Hospital |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057508-43-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
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R.U.T. |
61.602.194-K |
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Dirección de Facturación |
Manuel A. Matta N°370 |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
69160 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel A. Matta N°370 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-06-2026 |
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Proveedor |
INSURMED SPA |
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Razón Social |
INSURMED SPA
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R.U.T. |
77.621.934-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSURMED SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Global | Mantención preventiva de equipos críticos.
-Mantención preventiva de equipo desfibriladores.
-Mantención p´reventiva de DEA
-Mantención preventiva de monitor multiparámetro , mantención monitor cardiofetal
-Electrocardiógrafos. Según cotización N°ST212
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$ 364.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 364.000
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$ 364.000
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Total Neto
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$ 364.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.160
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$ 433.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.