Orden de Compra. Nº1057506-4212-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057506-136-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057506-4212-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057506-136-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1864
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Facturación Manuel A. Matta N°370
Comuna Coelemu
Impuesto 39516,2
Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta N°370
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial GP
Razón Social GONZALO PARADA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.535.089-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial GP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151507
Bombillas o pajillas para beber2000UnidadSe requiere bombilla o pajitas para beber 2000 unidades, pueden ser 20 paquetes de 100 unidades o 1 paquete de 2000 unidades.  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
48101903
Vasos de servicio3000UnidadSe requieren vasos térmicos de plumavit de 296 ml aprox. o pueden ser 60 mangas de 50 unidades.  $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
60124402
Hoja o lámina de aluminio10RolloSe requieren 10 rollos de papel aluminio de 40 mts. x 28 cm aproximadamente.  $ 3.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.980 $ 34.980
Total Neto $ 207.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.516
TOTAL OC $ 247.496


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.