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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057506-496-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1057506-13-LE24 MES ABRIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057506-13-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
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R.U.T. |
61.602.194-K |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
81874 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marcelo Andres |
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Razón Social |
MARCELO ANDRÉS BELTRÁN ARAYA
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R.U.T. |
18.405.997-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Marcelo Andres |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 52 | Unidad | PAGO MES ABRIL ACTIVIDADES DE MORBILIDAD EN EXTENSIÓN HORARIA, CONVENIO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCIÓN ONTOLÓGICA 2024 | Contratación de Servicios de Profesional Cirujano Dentista, para la realización de 1.152 actividades de morbilidad en extensión horaria. |
$ 7.826,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 406.952
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$ 406.926
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Total Neto
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$ 406.926
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios Beneficio SII (17,5%) 17,5 %
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$ 81.874
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$ 488.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.