Orden de Compra. Nº1057508-1751-SE19 "CONVENIO REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057508-1751-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2019
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 604-13-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Dirección Servicio Ñuble
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3564
Usuario SIGFE IGC Ingeniería y Certificación Ltda
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Servicio Ñuble
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502
Comuna Chillán
Impuesto 31521
Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPYMAX
Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada
R.U.T. 76.222.594-8
Sucursal COPYMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Escáner1Unidad no definidaREPARACION PROYECTOR EPSON DIPRASREPARACION PROYECTOR EPSON DIPRAS $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
43211711
Escáner1Unidad no definidaLAMPARA PARA PROYECTOR EPSON - DIPRASLAMPARA PARA PROYECTOR EPSON - DIPRAS $ 76.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.900 $ 76.900
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Kits para impresoras1Unidad no definidaREPARACION Y MANTENCION IMPRESORA HP M426 DEPTO. INVERSIONESREPARACION Y MANTENCION IMPRESORA HP M426 DEPTO. INVERSIONES $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
44103116
Kits para impresoras1Unidad no definidaREPACION Y MANTENCION IMPRESORA RECURSOS HUMANOSREPACION Y MANTENCION IMPRESORA RECURSOS HUMANOS $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
44103116
Kits para impresoras1Unidad no definidaREPARACION Y MANTENCION A SCANNER OF. DE PARTESREPARACION Y MANTENCION A SCANNER OF. DE PARTES $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 165.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.521
TOTAL OC $ 197.421


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.