Orden de Compra. Nº1057508-193-SE21 "MONITOR"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057508-193-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2021
Nombre de la Orden de Compra MONITOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057508-64-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Dirección Servicio Ñuble
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Unidad de Compra Según distribución
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 106 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Servicio Ñuble
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502
Comuna Chillán
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JULIO ANDRES
Razón Social JULIO ANDRES MUÑOZ ORTEGA
R.U.T. 16.218.841-0
Sucursal JULIO ANDRES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales9UnidadMonitor taller activación física Hospital de Día San CarlosMES DE DICIEMBRE 2020 $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.100 $ 89.100
Total Neto $ 89.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 89.100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.