Orden de Compra. Nº1057508-496-SE22 "TRANSPORTE HODOM MAYO 2022"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057508-496-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2022
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE HODOM MAYO 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057508-43-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Unidad de Compra Según distribución
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1559
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502
Comuna Chillán
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISTIAN ERICK DIAZ VERDUGO
Razón Social CONSULTORA Y TRASLADO DE PASAJEROS CRISTIAN ERICK
R.U.T. 76.511.331-8
Sucursal CRISTIAN ERICK DIAZ VERDUGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1MesTRASLADOSALDO PENDIENTE DE FACTURACION TRASLADOS PROGRAMA HODOM, MES DE ABRIL $ 7.629.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.629.000 $ 7.629.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1MesTRASLADOSERVICIO DE TRASLADO DE TRASNPORTE PROGRAMA HODOM APS, Mes de MAYO $ 30.218.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.218.000 $ 30.218.000
Total Neto $ 37.847.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 37.847.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.