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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057508-545-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SER. MANTENCION MUEBLERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057508-29-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE
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R.U.T. |
61.607.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Bulnes N°502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NUBLE
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R.U.T. |
61.607.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle Bulnes N°502 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
347548 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Bulnes N°502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COELFOR |
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Razón Social |
SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS COE
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R.U.T. |
76.383.666-5 |
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Sucursal |
COELFOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | MANTENCIÓN | TRABAJOS DE MUEBLERIA REALIZADOS EN DEPENDENCIAS DEL SSÑ
MES MAYO 2022 |
$ 1.829.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.829.200
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$ 1.829.200
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Total Neto
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$ 1.829.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 347.548
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$ 2.176.748
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.