Orden de Compra. Nº1057509-10115-SE23 "compras mes de Septiembre(Convenio Hchm-bodega-JOP"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-10115-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2023
Nombre de la Orden de Compra compras mes de Septiembre(Convenio Hchm-bodega-JOP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057509-43-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17996
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 1481050
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sur Medical Spa
Razón Social SUR MEDICAL SPA
R.U.T. 99.576.080-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sur Medical Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222404
Unidad de cuidados intensivos10Unidad no definidaAGUJAS DE ESCLEROTERAPIA 7FR/240CM 23GA LDVI23/240 (REF.G21866) AGUJAS DE ESCLEROTERAPIA 7FR/240CM 23GA LDVI23/240 (REF.G21866) $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
30222404
Unidad de cuidados intensivos1Unidad no definidaCANASTILLO DORMIA 7FR/220CM 2CM X 4CM CANASTILLO DORMIA 7FR/220CM 2CM X 4CM $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
30222404
Unidad de cuidados intensivos50Unidad no definidaPAPILOTOMO DE COOK TRI 20 PAPILOTOMO DE COOK TRI 20 $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250.000 $ 7.250.000
Total Neto $ 7.795.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.481.050
TOTAL OC $ 9.276.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.