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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057509-10297-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Aseo Septiembre 2023 (Conv, PRM) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057509-204-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
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R.U.T. |
61.607.001-0 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Ramirez N°10 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
68827,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Ramirez N°10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dahima SpA |
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Razón Social |
COMERCIAL DAHIMA SPA
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R.U.T. |
77.581.865-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dahima SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 25 | Unidad | Lavalozas liquido | Lavalozas liquido |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.250
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$ 26.250
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47121701
| Bolsas de basura | 350 | Unidad | Bolsa basura negra 120*160 | Bolsa basura negra 120*160 |
$ 474,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.900
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$ 165.900
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14111705
| Servilletas de papel | 450 | Unidad | Servilletas (paquete 50 unidades) | Servilletas (paquete 50 unidades) |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.100
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$ 170.100
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Total Neto
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$ 362.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.828
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$ 431.078
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.