Orden de Compra. Nº1057509-1127-SE26 "Aseo Febrero 2026 (Conv, PRM)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-1127-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Aseo Febrero 2026 (Conv, PRM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057509-299-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4282
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación F.RANCISCO RAMIREZ 10.-
Comuna *
Impuesto 572180,25
Dirección de Envío de la Factura F.RANCISCO RAMIREZ 10.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dahima SpA
Razón Social COMERCIAL DAHIMA SPA
R.U.T. 77.581.865-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dahima SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura140UnidadTrapero doble con ojalTrapero doble con ojal $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.740 $ 103.740
47121701
Bolsas de basura250UnidadBolsa basura negra 120*160Bolsa basura negra 120*160 $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.750 $ 113.750
53131603
Máquinas de afeitar20UnidadPrestobarba simple azulPrestobarba simple azul $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47121701
Bolsas de basura114PaqueteBolsas de basura 70*90. Paquete de 300 unidades.Bolsas de basura 70*90. Paquete de 300 unidades. $ 17.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.956.240 $ 1.956.240
47121701
Bolsas de basura94PaqueteBolsa de basura 50x70. Paquete de 300 unidades.Bolsa de basura 50x70. Paquete de 300 unidades. $ 8.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.620 $ 820.620
47121701
Bolsas de basura25ParGuantes de goma grandes.Guantes de goma grandes. $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.125 $ 12.125
Total Neto $ 3.011.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 572.180
TOTAL OC $ 3.583.655


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.