Orden de Compra. Nº
1057509-12876-SE23
"
Aseo Noviembre 2023 (Conv, PRM)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057509-12876-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
Aseo Noviembre 2023 (Conv, PRM)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057509-204-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T.
61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra
Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22464
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T.
61.607.001-0
Dirección de Facturación
Francisco Ramirez N°10
Comuna
Chillán
Impuesto
117114,86
Dirección de Envío de la Factura
Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ITAHUA
Razón Social
Comercial Itahua Spa
R.U.T.
76.096.988-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ITAHUA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131829
Productos de limpieza del baño
1
Unidad
Pads 17 p/lavar piso, negro.
Pads 17 p/lavar piso, negro.
$ 4.971,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.971
$ 4.971
47131829
Productos de limpieza del baño
1
Bidón
Unox
Unox
$ 4.326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.326
$ 4.326
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
LIQUIDO LIMPIADOR MULTIUSO
LIQUIDO LIMPIADOR MULTIUSO
$ 964,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.640
$ 9.640
10191509
Insecticidas
2
Unidad no definida
INSECTICIDA SPRAY CASA Y JARDIN 400 CC.
INSECTICIDA SPRAY CASA Y JARDIN 400 CC.
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
47131806
Barniz o ceras de muebles
20
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIO LIQUIDO C/DISPENSADOR
LIMPIA VIDRIO LIQUIDO C/DISPENSADOR
$ 1.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.340
$ 21.340
14111704
Papel higiénico
1550
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO BLANCO 40 mts hoja simple
PAPEL HIGIENICO BLANCO 40 mts hoja simple
$ 241,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 373.550
$ 373.550
14111703
Toallas de papel
200
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE
TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE
$ 368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.600
$ 73.600
47131829
Productos de limpieza del baño
34
Unidad no definida
FORRO CORTINA BAÑO
FORRO CORTINA BAÑO
$ 1.501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.034
$ 51.034
47131806
Barniz o ceras de muebles
50
Unidad
ESCOBILLON PLASTICO similar Doña Clorinda
ESCOBILLON PLASTICO similar Doña Clorinda
$ 896,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.800
$ 44.800
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
MOPAS HUMEDAS
MOPAS HUMEDAS
$ 1.452,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.520
$ 14.520
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
3
Unidad no definida
PADS 17 P/ABRILLANTADORA ROJO
PADS 17 P/ABRILLANTADORA ROJO
$ 4.971,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.913
$ 14.913
Total Neto
$ 616.394
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 117.115
TOTAL OC
$ 733.509
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.