Orden de Compra. Nº1057509-12876-SE23 "Aseo Noviembre 2023 (Conv, PRM)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057509-12876-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Aseo Noviembre 2023 (Conv, PRM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057509-204-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22464
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Impuesto 117114,86
Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ITAHUA
Razón Social Comercial Itahua Spa
R.U.T. 76.096.988-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ITAHUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131829
Productos de limpieza del baño1UnidadPads 17 p/lavar piso, negro.Pads 17 p/lavar piso, negro. $ 4.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.971 $ 4.971
47131829
Productos de limpieza del baño1BidónUnox Unox $ 4.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.326 $ 4.326
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaLIQUIDO LIMPIADOR MULTIUSO LIQUIDO LIMPIADOR MULTIUSO $ 964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.640 $ 9.640
10191509
Insecticidas2Unidad no definidaINSECTICIDA SPRAY CASA Y JARDIN 400 CC. INSECTICIDA SPRAY CASA Y JARDIN 400 CC. $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
47131806
Barniz o ceras de muebles20Unidad no definidaLIMPIA VIDRIO LIQUIDO C/DISPENSADOR LIMPIA VIDRIO LIQUIDO C/DISPENSADOR $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.340 $ 21.340
14111704
Papel higiénico1550Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO BLANCO 40 mts hoja simple PAPEL HIGIENICO BLANCO 40 mts hoja simple $ 241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.550 $ 373.550
14111703
Toallas de papel200Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL ABSORBENTE TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.600 $ 73.600
47131829
Productos de limpieza del baño34Unidad no definidaFORRO CORTINA BAÑO FORRO CORTINA BAÑO $ 1.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.034 $ 51.034
47131806
Barniz o ceras de muebles50UnidadESCOBILLON PLASTICO similar Doña Clorinda ESCOBILLON PLASTICO similar Doña Clorinda $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaMOPAS HUMEDAS MOPAS HUMEDAS $ 1.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.520 $ 14.520
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3Unidad no definidaPADS 17 P/ABRILLANTADORA ROJO PADS 17 P/ABRILLANTADORA ROJO $ 4.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.913 $ 14.913
Total Neto $ 616.394
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.115
TOTAL OC $ 733.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.